Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Фін.звітність ІІ пів-я 2019
район |
|
код |
показник |
план на рік |
профінансовано на 31.12.19 |
залишки до кінця року |
|
2111 |
Заробітна плата |
273445 |
273445 |
0 |
460018,97 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
50290 |
50290 |
0 |
|
2210 |
Матеріали в т. ч. |
3228 |
3228 |
0 |
|
|
дезинфікуючі засоби |
|
200 |
|
|
|
господарчи товари |
|
1300 |
|
|
|
канцелярські товари |
|
1728 |
|
|
2230 |
Продукти харчування |
6961 |
6961 |
0 |
|
2240 |
послуги, в т.ч. |
19182 |
19182 |
0 |
|
|
доставка підручників |
|
2595,45 |
|
|
|
супроводження прогр.комплексу "КУРС" |
|
750 |
|
|
|
перезарядка картриджів |
|
636,55 |
|
|
|
послуги з вимір.опору заз.ел.кабелю |
|
3200 |
|
|
|
супроводження прогр.комплексу з ведення бухгалтерського обліку |
|
12000 |
|
|
2273 |
електроенергія |
106913 |
106912,97 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Освітня субвенція |
|
2111 |
Заробітна плата |
2049802 |
1822067,79 |
227734,21 |
2213648,3 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
450956 |
391580,54 |
59375,46 |
|
дотація |
|
|
|
|
|
|
|
2111 |
Заробітна плата |
255040 |
255040 |
0 |
532696,78 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
68785 |
68785 |
0 |
|
2230 |
Продукти харчування |
2914 |
2914 |
0 |
|
2273 |
електроенергія |
205958 |
205957,78 |
0,22 |
|
|
|
|
|
|
|
дотація милулого року |
|
2111 |
Заробітна плата |
3171 |
3171 |
0 |
8027 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
698 |
698 |
0 |
|
2210 |
обладнаання для НУШ |
4158 |
4158 |
|
|
НУШ (спів.фінанс.Суб.МБ) |
|
2210 |
Матеріали в т. ч. |
30000 |
30000 |
0 |
228999,6 |
|
матеріали для рем.школи |
|
12000 |
|
|
|
пиосос |
|
2000 |
|
|
|
меблі шкільні |
|
16000 |
|
|
2240 |
послуги, в т.ч. |
199000 |
198999,6 |
|
|
|
поточний ремонт покрів.будів.школи |
|
198999,6 |
|
|
с/ рада |
|
2111 |
Заробітна плата |
12499 |
12499 |
0 |
59866 |
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
2501 |
2501 |
0 |
|
2210 |
Матеріали в т. ч. |
4290 |
4290 |
0 |
|
|
Меблі шкільні НУШ |
|
4228 |
0 |
|
|
крейдп |
|
62 |
0 |
|
2230 |
Продукти харчування |
39076 |
39076 |
0,00 |
|
2240 |
Оплата послуг |
1500 |
1500 |
0 |
|
|
Послуги у сф.сан.та епід.бл.нас. |
|
1310,93 |
0 |
|
|
крейдп |
|
189,07 |
0 |
|
НУШ |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
1380 |
1380 |
0 |
1380 |
|
|
|
|
|
|
НУШ 3110 (більше 6 тис.грн за од.) |
|
3110 |
осн.засоби |
160888 |
160888 |
0 |
160888 |
|
обладнаання для НУШ |
|
160888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3665524,68 |
|
|
| | |